政府预决算相关重要事项说明

发布时间:2020-09-14 来源: 调查报告 点击:

 政府预决算相关重要事项说明 一、高新区本级支出预算说明 2020 年度高新区本级一般公共预算支出数为 178000 万元,比 2019 年度预算数增加 4746 万元,增长 2.74%。具体情况如下:

 (一)一般公共服务支出科目 10685 万元,较上年预算数减少 13007 万元,下降 54.9%。其中:

 1.

 政府办公厅(室)及相关机构事务 5394 万元,较上年预算数增加 262 万元,增加 5.11%。

 2.

 发展与改革事务20万元,较上年预算数减少55万元,下降 73.3.%。

 3.

 统计信息事务 95 万元,较上年预算数减少 30 万元,下降 24%。

 4.

 财政事务 308 万元,较上年预算数减少 37 万元,下降 10.72%。

 5.

 税收事务 0 万元,较上年预算数减少 1620 万元,下降 100%。

 6.

 审计事务 20 万元,较上年预算数减少 79 万元,下降79.8%。

 7.

 人力资源事务1055万元,较上年预算数减少75万元,下降 6.64%。

 8.

 纪检监察事务 107 万元,较上年预算数增加 44 万元,

 增长 69.84%。

 9.

 商贸事务 670 万元,较上年预算数减少 4683 万元,下降 87.48%。

 10.

 民族事务 0 万元,较上年预算数减少 4 万元,下降100%。

 11.

 港澳台事务 8 万元,较上年预算数减少 5 万元,下降 38.46%。

 12.

 档案事务 21 万元,较上年预算数减少 9 万元,下降30%。

 13.

 民主党派及工商联事务 5 万元,较上年预算数增加5 万元,增加 100%。

 14.

 群众团体事务 50 万元,较上年预算数增加 3 万元,增加 6.38%。

 15.

 党委办公厅(室)及相关机构事务 92 万元,较上年预算数减少 13 万元,下降 12.38%。

 16.

 组织事务 680 万元,较上年预算数增加 205 万元,增长 43.16%。

 17.

 宣传事务 236 万元,较上年预算数减少 40 万元,下降 14.49%。

 18.

 统战事务 58 万元,较上年预算数增加 29 万元,增长 100%。

 19.

 其他共产党事务支出 5 万元,较上年预算数增加 5万元,增长 100%。

 20.

 市场监督管理事务 861 万元,较上年预算数减少 100万元,下降 10.41%。

 21.

 其他一般公共服务支出 1000 万元,较上年预算数减少 6810 万元,下降 87.2%。

 (二)公共安全支出 6143 万元,较上年预算数增加 1009万元,增长 19.65%。其中:

 1.

 公安 4597 万元,较上年预算数增加 1597 万元,增长53.23%。

 2.

 法院 0 万元,较上年预算数减少 0 万元,下降 100%。

 3.

 司法139万元,较上年预算数减少2万元,下降1.42%。

 4.

 国家保密 15 万元,较上年预算数增加 0 万元,增长0%。

 5.

 其他公共安全支出 1392 万元,较上年预算数增加 214万元,增长 18.17%。

 (三)教育支出 59463 万元,较上年预算数减少 3832万元,下降 6.05%。其中:

 1.

 教育管理事务 6437 万元,较上年预算数增加 6166 万元,增长 2275.28%。

 2.

 普通教育40474万元,较上年预算数减少11328万元,下降 21.87%。

 3.

 职业教育 2073 万元,较上年预算数减少 1149 万元,下降 35.66%。

 4.

 教育费附加安排的支出 3479 万元,较上年预算数增

 加 1479 万元,增长 73.95%。

 5.

 其他教育支出 7000 万元,较上年预算数增加 1000 万元,增长 16.67%。

 (四)科学技术支出 27580 万元,较上年预算数增加11676 万元,增长 73.42%。其中:

 1.

 科学技术管理事务 5 元,较上年预算数减少 5 万元,下降 50%。

 2.

 科技条件与服务 1137 万元,较上年预算数减少 1757万元,下降 60.71%。

 3.

 其他科学技术支出 26438 万元,较上年预算数增加13438 万元,增长 103.37%。

 (五)文化体育与传媒支出 1310 万元,较上年预算数减少 149 万元,下降 27.22%。其中:

 1.

 文化和旅游 160 万元,较上年预算数减少 1038 万元,下降 86.64%。

 2.

 文物 1000 万元,较上年预算数增加 700 万元,增长233.33%。

 3.

 体育 150 万元,较上年预算数增加 50 万元,增长 50%。

 4.

 新闻出版电影 0 万元,较上年预算数减少 7 万元,下降 100%。

 5.

 其他文化体育与传媒支出 0 万元,较上年预算数减少195 万元,下降 100%。

 (六)社会保障和就业支出 21415 万元,较上年预算数

 增加 12728 万元,增长 146.52%。其中:

 1.

 人力资源和社会保障管理事务 2231 万元,较上年预算数增加 2124 万元,增长 1985.05%。

 2.

 民政管理事务 3798 万元,较上年预算数增加 951 万元,增长 33.4%。

 3.

 行政事业单位养老支出 1901 万元,较上年预算数减少 66 万元,下降 3.36%。

 4.

 残疾人事业 371 万元,较上年预算数增加 20 万元,增长 5.7%。

 5.

 退役军人管理事务 70 万元,较上年预算数减少 15 万元,下降 17.65%。

 6.

 其他社会保障和就业支出 13044 万元,较上年预算数增加 9714,增长 291.71%。

 (七)医疗卫生与计划生育支出 4814 万元,较上年预算数减少 844 万元,下降 14.92%。其中:

 1.

 卫生健康管理事务 32 万元,较上年预算数减少 7,下降 17.95%。

 2.

 基层医疗卫生机构 1303 万元,较上年预算数减少421,下降 24.42%。

 3.

 公共卫生 282 万元,较上年预算数减少 444,下降61.16%。

 4.

 计划生育事务 2298 万元,较上年预算数增加 129,增长 5.95%。

 5.

 行政事业单位医疗 799 万元,较上年预算数增加 799,增长 100%。

 6.

 其他卫生健康支出 100 万元,较上年预算数减少 100,下降 100%。

 (八)节能环保支出 1096 万元,较上年预算数减少 669万元,下降 37.9%。其中:

 1.环境保护管理事务 20 万元,较上年预算数增加 10,增长 100%。

 2.

 污染防治 706 万元,较上年预算数增加 635,增长111.18%。

 3.

 自然生态保护 70 万元,较上年预算数增加 0,增长100%。

 4.

 其他节能环保支出 300 万元,较上年预算数增加1120,增长 26.79%。

 (九)城乡社区支出29002万元,较上年预算数增加4242万元,增长 17.13%。其中:

 1.

 城乡社区管理事务 2716 万元,较上年预算数减少1097,下降 28.77%。

 2.

 城乡社区规划与管理 1500 万元,较上年预算数减少5,下降 0.33%。

 3.

 城乡社区公共设施 763 万元,较上年预算数减少 946,下降 55.35%。

 4.

 城乡社区环境卫生 4818 万元,较上年预算数增加

 1273,增长 35.91%。

 5.

 建设市场管理与监督 35 万元,较上年预算数减少 65,下降 65%。

 6.

 其他城乡社区支出 19170 万元,较上年预算数增加14088,增长 36.07%。

 (十)农林水支出 4758 万元,较上年预算数增加 884万元,增长 22.82%。其中:

 1.

 农业农村 971 万元,较上年预算数增加 158 万元,增长 19.43%。

 2.

 林业和草原 19 万元,较上年预算数减少 681 万元,下降 97.29%。

 3.

 水利 3768 元,较上年预算数增加 2757 万元,增长272.7%。

 4.

 农村综合改革 0 元,较上年预算数减少 350 万元,下降 100%。

 5.

 其他农林水支出 0 元,较上年预算数减少 1000 万元,下降 100%。

 (十一)交通运输支出 1776 万元,较上年预算数增加651 万元,增长 57.87%。其中:

 1.

 公路水路运输 1776 元,较上年预算数增加 701 万元,增加 65.21%。

 2.

 其他交通运输支出 0 元,较上年预算数减少 50 万元,下降 100%。

 (十二)资源勘探信息等支出 332 万元,较上年预算数减少 101 万元,下降 23.33%。其中:

 1.

 支持中小企业发展和管理支出 332 元,较上年预算数减少 101 万元,下降 23.33%。

 (十三)国土海洋气象等支出 4101 万元,较上年预算数增加 485 万元,增长 13.41%。其中:

 1.

 自然资源事务4101元,较上年预算数增加1221万元,增长 42.4%。

 2.

 其他国土海洋气象等支出 0 元,较上年预算数减少736 万元,下降 100%。

 (十四)住房保障支出 1469 万元,较上年预算数减少939 万元,下降 39%。其中:

 1. 住房改革支出 1469 元,较上年预算数减少 939 万元,下降 39%。

 (十五)灾害防治及应急管理支出 500 万元,较上年预算数增加 50 万元,增长 11.11%。其中:

 1. 应急管理事务 180 元,较上年预算数增加 30 万元,增长 20%。

 2. 消防事务 300 元,较上年预算数增加 0 万元,增长0%。

 3. 地震事务 20 元,较上年预算数增加 20 万元,增长0%。

 (十六)预备费 3556 万元,较上年预算数增加 56 万元,

 增长 1.6%。其中:

 1.预备费 3556 元,较上年预算数增加 56 万元,增长1.6%。

 2.

 年初预留 0 元,较上年预算数减少 800 万元,下降100%。

 二、财政转移支付安排情况 2020年度高新区对下税收返还和转移支付预算数为0万元,比 2019 年度预算数增加 0 万元,增长 0%。

 (一)

 一般性转移支付

 2020 年度高新区对下一般转移支付预算数为 0 万元,比2019 年度预算数增加 0 万元,增长 0%。

 (二)

 专项转移支付 2020 年度高新区对下专项转移支付预算数为 0 万元,比2019 年度预算数增加 0 万元,增长 0%。

 (三)

 税收返还 2020 年度高新区对下税收返还预算数为 0 万元,比 2019年度预算数增加 0 万元,增长 0%。

 三、举借政府债务情况 2020 年,高新区新增政府债务限额 0 万元,实际发行新增债券 0 万元(一般债券 0 万元,专项债券 0 万元)。截至2019 年底,高新区政府债务余额 0 万元(一般债务 0 万元,专项债务 0 万元);高新区本级政府债务余额 0 万元(一般债务 0 万元,专项债务 0 万元),债务余额严格控制在上级

 核定的限额 0 万元内。

 四、预算绩效开展情况 2020 年,高新区财政部门对等 0 个领域 0 个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金 0 万元(我区未开展此项业务)。

 ★★政府决算参照上述格式表述。

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